Číslo  |
Popis  |
Suma *  |
Ku zmluve č.  |
K objednávke č.  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2015001 |
Tlač informačných letákov 21000ks |
2 004,00 € |
PRF/01/2014 |
|
SB PRESS, s.r.o. |
Továrenská 210, Tlmače |
36526924 |
15.01.2015 |
20.01.2015 |
2015002 |
Stravné lístky I/2015 - 120 ks |
384,00 € |
09K665 050 |
2015/01 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 |
15.01.2015 |
15.01.2015 |
2015003 |
Zneškodnenie odpadu 200301 ZKO |
1 586,48 € |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133, 935 33 |
34131451 |
19.01.2015 |
30.06.2015 |
2015004 |
Stravné lístky II/2015 - 140 ks |
447,00 € |
09K665 050 |
2015/02 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Kálov 356, 01001Žilina |
36391000 |
03.02.2015 |
03.02.2015 |
2015005 |
Zneškodnenie odpadu 200301 ZKO |
1 378,82 € |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133, 935 33 |
34131451 |
31.01.2015 |
30.06.2015 |
2015006 |
Služby pevnej siete a internet |
16,27 € |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
31.01.2015 |
16.02.2015 |
2015007 |
Energie za Január 2015 |
515,17 € |
30122005 |
|
Hammerbacher SK, a.s. |
Čierne blato 38, Pukanec |
34119990 |
06.02.2015 |
11.02.2015 |
2015008 |
Zneškodnenie odpadu 200301 ZKO |
1 406,33 € |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133, 935 33 |
34131451 |
18.02.2015 |
30.06.2015 |
2015009 |
Preprava PET fliaš z 19.2.2015 |
180,00 € |
|
150002 |
Mudráková Mária - Špedícia |
Severná 14, 03601 Martin |
33770506 |
28.02.2015 |
21.03.2015 |
2015010 |
Nakládka PET fliaš z 19.2.2015 |
18,00 € |
|
|
Hammerbacher SK, a.s. |
Čierne blato 38, Pukanec |
34119990 |
28.02.2015 |
18.07.2015 |
2015011 |
Zneškodnenie odpadu 200301 ZKO |
1 324,10 € |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133, 935 33 |
34131451 |
28.02.2015 |
30.06.2015 |
2015012 |
Služby pevnej siete a internet |
26,17 € |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
28.02.2015 |
15.03.2015 |
2015013 |
Energie za Február 2015 |
578,33 € |
30122005 |
|
Hammerbacher SK, a.s. |
Čierne blato 38, Pukanec |
34119990 |
06.03.2015 |
10.03.2015 |
2015014 |
Stravné lístky III/2015 - 140 ks |
447,30 € |
09K665 050 |
2015/03 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 |
09.03.2015 |
12.03.2015 |
2015015 |
Výmena vypínača |
10,80 € |
|
|
Hammerbacher SK, a.s. |
Čierne blato 38, Pukanec |
34119990 |
13.03.2015 |
13.07.2015 |